Проверки

Информация о проверке
1.
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
«выполнение ежегодного плана проведения плановых проверок, размещенного в сети Интернет на сайте Главного управления МЧС России по Республике Карелия. При этом при проведении плановой проверки используется проверочный лист (список контрольных вопросов), утвержденный приказом МЧС России №261 от 28.06.2018 «Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2018 N 52600) (приложение №_1__к приказу)»
Результат
Выявлены нарушения
Информация о результатах проверки
1.
Сведения об отмене результатов КНМ (в случае если такое КНМ было произведено)
Отсутствуют
2.
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Ознакомлена 30.05.2019 г. Кениг Евгения Георгиевна, И.о. заведующей
3.
Сведения о несоответствии информации, содержащейся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений нормативных правовых актов)
Не выявлены
Информация о выявленных нарушениях
1.
Объект не в полном объеме обеспечен огнетушителями (отсутствуют огнетушители, списанные при прохождении ТО)
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Должностное лицо ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
10.06.2019 г.
2.
В ограждениях наружных лестниц, предназначенных для эвакуации со второго этажа, просвет между вертикальными элементами составляет более 0, 1 метра
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Должностное лицо ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
10.06.2019 г.
3.
На наружных лестницах, предназначенных для эвакуации со второго этажа отсутствует ограждение с перилами вдоль стены здания
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Должностное лицо ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
10.06.2019 г.
4.
В кабинете медицинской сестры пожарный извещатель находится в неисправном состоянии
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Должностное лицо ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
10.06.2019 г.
5.
На объекте не обеспечено дублирование сигнала срабатывания пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Должностное лицо ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
10.06.2019 г.
6.
Не проведены эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Должностное лицо ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
10.06.2019 г.
7.
Не проводится проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя, или не реже 1 раза в год, с составлением акта (протокола) об ее состоянии
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Должностное лицо ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
10.06.2019 г.
2.
Плановая документарная и выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка соблюдения земельного законодательства
Результат
Нет данных о результатах
3.
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Контроль за исполнением ранее выданного предписания ОНД и ПР Сортавальского и Лахденпохского районов от 09.11.2017 г. № 89-17/1/1 по устранению нарушений обязательных требовании пожарной безопасности
Результат
Нет данных о результатах
4.
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью: оценки проверки исполнения ранее выданного юридическому лицу предписания об устранении выявленных нарушений, срок для исполнения которого истек (предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, от 29.03.2017 г. № 16). Задачами настоящей проверки являются: осуществление надзора за исполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Предметом настоящей проверки является: - Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора)
Результат
Выявлены нарушения
Информация о результатах проверки
1.
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
С актом ознакомилась, подписала заведующая МКДОУ Сортавальского МР РК ДС № 33 Господарева Людмила Леонидовна
Информация о выявленных нарушениях
1.
По п. 2 Предписания должностного лица № 16 от 29 марта 2017 г. МКДОУ СМР РК Детский сад № 33 «Ивушка» надлежало «Обеспечить выполнение обязательных требований п. 9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13, в соответствии с которым «Подводкой горячей и холодной воды обеспечиваются помещения пищеблока, буфетных, туалетных для детей и персонала» в туалете персонала». На момент визуального осмотра 21.02.2018 г. подводка горячей воды в туалете персонала отсутствует, п. 2 Предписания не выполнен.
2.
По п. 3 Предписания должностного лица № 16 от 29 марта 2017 г. МКДОУ СМР РК Детский сад № 33 «Ивушка» надлежало «Обеспечить соблюдение обязательных требований п. п. 19.1, 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13, Приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»; Приказа № 229 от 29.06.2000 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций» в части своевременности обучения и аттестации персонала». На момент проверки 21.02.2018 г. сотрудниками пройдены необходимые исследования, но такие сотрудники пищеблока Новикова Т.Н., Мельникова Г.Л., завхоз Куди Л.Б., воспитатели Кудрявцева Е.П., Гребнева А.В., Грибанова А.В., Кениг Е.Г., младший воспитатель Сварваль Т.П., воспитатель Сапега А.А. не прошли гигиеническое обучение по специальности и аттестацию, очередной срок аттестации 26.10.2015 г., п. 3 Предписания не выполнен.
3.
По п. 4 Предписания должностного лица № 16 от 29 марта 2017 г. МКДОУ СМР РК Детский сад № 33 «Ивушка» надлежало «Обеспечить соблюдение обязательных требований п. 3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13, в соответствии с которым «Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки устанавливают теневой навес площадью из расчета не менее 1 кв. м на одного ребенка. Для групп с численностью менее 15 человек площадь теневого навеса должна быть не менее 20 кв. м». На момент проверки 21.02.2018 теневые навесы на групповых площадках не установлены, п. 4 Предписания не выполнен.
4.
По п. 13 Предписания должностного лица № 16 от 29 марта 2017 г. МКДОУ СМР РК Детский сад № 33 «Ивушка» надлежало «Обеспечить выполнение обязательных требований п. 13.2 СанПиН 2.4.1.3049-13, в соответствии с которым «Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара должны быть изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами», п. 13.19 «Один раз в месяц необходимо проводить генеральную уборку с последующей дезинфекцией всех помещений, оборудования и инвентаря», предъявляемых в частности к санитарно-техническому состоянию холодильного оборудования складских помещений, мебели для хранения столовой посуды и пищевых продуктов в средней группе детского сада». 2 холодильника в складском помещении для хранения сырой продукции с нарушенным гигиеническим покрытием внутри не заменены, п. 13 Предписания не выполнен.
5.
По п. 5 Предписания должностного лица № 16 от 29 марта 2017 г. МКДОУ СМР РК Детский сад № 33 «Ивушка» надлежало «Обеспечить соблюдение обязательных требований п. 13.9, п. 13.8 СанПиН 2.4.1.3049-13, в соответствии с которыми п. 13.9 «В месте присоединения каждой производственной ванны к канализации должен быть воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки, которую устраивают выше сифонных устройств», п. 13.8 СанПиН 2.4.1.3049-13, в соответствии с которым «Во всех производственных помещениях, моечных, санузле устанавливаются раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители» в производственном помещении пищеблока». На момент проверки 21.02.2018 воздушные разрывы в месте присоединения производственных ванн к канализации на пищеблоке отсутствуют, раковина для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды не установлена, п. 5 Предписания не выполнен.
5.
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Контроль за исполнением ранее выданного предписания ОНД и ПР Сортавальского и Лахденпохского районов от 18.05.2017 г. № 43-17/1/1 по устранению нарушений обязательных требовании пожарной безопасности
Результат
Выявлены нарушения
Информация о выявленных нарушениях
1.
На объекте не обеспечено дублирование сигнала срабатывания пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта
2.
Наружная стационарная лестница со второго этажа, расположенная справа от центрального входа находится в неисправном состоянии, не пригодна для использования (отошла от стены)
3.
Отсутствуют устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах на дверях, ведущих в лестничные клетки
4.
Не проведены эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц
6.
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Контроль за исполнением ранее выданного предписания № 122-17/1/1 от 13.10.2016 г
Результат
Выявлены нарушения
Информация о результатах проверки
1.
Сведения об отмене результатов КНМ (в случае если такое КНМ было произведено)
Отсутствует
2.
Сведения о несоответствии информации, содержащейся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений нормативных правовых актов)
Не выявлены
3.
Сведения о причинах невозможности проведения КНМ (в случае если КНМ не проведено)
Отсутствуют
Информация о выявленных нарушениях
1.
На объекте не обеспечено дублирование сигнала срабатывания пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта
2.
Отсутствуют устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах на дверях, ведущих в лестничные клетки
3.
Наружная стационарная лестница со второго этажа, расположенная справа от центрального входа находится в неисправном состоянии, не пригодна для использования (отошла от стены)
4.
Стропила, обрешетка кровли, выполненные из горючих материалов в здание не обработаны огнезащитными составами.
5.
Не проводится проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций крыши здания.
6.
Не проведены эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц
7.
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Контроль выполнения предписания от 18 октября 2016 года № 14/02-13/125, выданного Министерством образования Республики Карелия, об устранении выявленных в ходе плановой выездной проверки нарушений лицензионных требований. Задачи: установление факта досрочного исполнения (неисполнения) предписания об устранении выявленных нарушений лицензионных требований от 18 октября 2016 года № 14/02-13/125, выданного Министерством образования Республики Карелия. Предмет: выполнение предписания, выданного Министерством образования Республики Карелия от 18 октября 2016 года № 14/02-13/125 об устранении выявленных нарушений лицензионных требований
Результат
Нарушений не выявлено
Информация о результатах проверки
1.
Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (в случае если нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, не выявлено)
Нарушений не выявлено, предписание снято с контроля
8.
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Надзор и контроль за исполнением обязательных требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также технических регламентов
Результат
Выявлены нарушения
Информация о выявленных нарушениях
1.
Теневые навесы на территории групповой площадки отсутствуют.
2.
Отделка помещений соответствует требованиям санитарных правил, кроме помещения буфетной средней группы, где над моечными ваннами имеется значительный дефект отделки глазированной плиткой, что не позволяет провести качественную уборку и дезинфекцию.
3.
Отсутствует подводка горячей воды к раковине в туалете персонала.
4.
-В производственном помещении пищеблока сливные трапы отсутствуют. Установлены две моечные ванны, на которых имеется маркировка «для мытья посуды» и «производственная», раковины установлены на небольшой высоте от пола, воздушные разрывы в месте присоединения производственных ванн к системе канализации отсутствуют. -Раковина для мытья рук в производственном помещении пищеблока отсутствует.
5.
-Один из производственных столов с маркировкой «ГП» обтянут самоклеющейся пленкой, края пленки порвались, целостность гигиени-ческого покрытия нарушена. Под столом для сырой продукции с марки-ровкой «СП» установлены полки из ДСП, используемые для хранения сыпучих пищевых продуктов, емкостей с инвентарем, поверхность полок не имеется гигиенического покрытия, что не позволяет провести качественную уборку, мытье и дезинфекцию.
6.
Допускается использование эмалированной посуды с отбитой (повреж-денной) эмалью - три ковшика, емкость эмалированная для хранения хлеба.
7.
Допускается использование металлических мочалок для мытья посуды (находилась на момент осмотра в моечной ванне).
8.
Емкости для обработки яйца куриного промаркированы, кальцинированная сода для обработки яйца имеется, но отсутствует разрешенное для обработки яйца дезинфекционное средство.
9.
В производственном помещении пищеблока установлен бытовой холодильник для хранения суточного запаса скоропортящихся пищевых продуктов. На момент визуального осмотра в нем находится 7 упаковок кефира в упаковке тетра пак объемом 1 л каждая, производитель ЗАО «Олонецкий молочный комбинат» РК, г. Олонец, д. в. 11.03.17, срок годности 5 сут., температура хранения 4+/- 2 град. С, температура в этом холодильном оборудовании измерена поверенным термометром (термометр стеклянный жидкостный ТСЖ-Х, заводской № 1504, ПФ ООО «Шалыгин и К», г. Харьков, Украина, поверка действительна до III квартала 2018 г.). По результатам измерения установлена, что на момент визуального осмотра температура в холодильнике +8 град. С, что не соответствует требованиям производителя.
10.
На момент проверки допускается использование стола с маркировкой «ГП» (готовая продукция) для приготовления полуфабриката сырого запеканки, при этом на столе на поверхность запеканки наносится льезон (взбитое яйцо).
11.
Для хранения сырой продукции установлены 2 бытовых холодильника. Состояние указанных 2 холодильников неудовлетворительное, холодильники старые, поверхность покрыта пятнами ржавчины, обеспечить качественное мытье и дезинфекцию холодооборудования, используемого для хранения сырья, невозможно, т. к. целостность гигиенического покрытия нарушена.
12.
Выборочно проверены технологические карты на блюда, приготовленные на обед 14.03.2017 г., и технологическая карта на запеканку творожно-морковную со сметанным соусом. При этом технологическая карта на тушеную свеклу не представлена. При приготовлении запеканки творожно-морковной не соблюдена технология приготовления, указанная в технологической карте № 56, в технологической карте указано, что запеканка выкладывается на противень, смазывается сливочным маслом, разравнивается, сверху смазывается сметаной и запекается, на момент осмотра запеканка, выложенная на противень, смазывалась яйцом (льезоном). В технологических картах № 14 (ежики с рисом), № 56 (запеканка творожно-морковная), № 1 (щи из свежей капусты со сметаной), № 65 (салат из моркови с растительным маслом), № 52 (запеканка творожно-морковная со сметанным соусом) - не указано наименование сборника рецептур.
13.
В нарушение требований п. 15.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 меню на 2 дня 14.03.2017 г. и 15.03.2017 г. вывешено в вестибюле дошкольного образовательного учреждения, в нем не указан объем порций для детей разного возраста, посещающих младшую, среднюю и старшую-подготови-тельную группы.
14.
Групповая ячейка младшей группы «Капитошки»: Представлена емкость для мытья игрушек, емкость не промаркирована.
15.
Групповая ячейка средней группы «Солнечные зайчики»: Чистые столовые приборы хранятся с нарушением требований п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 ручками вниз.
16.
Групповая ячейка средней группы «Солнечные зайчики»: В умывальной зоне установлено 3 раковины - 2 для детей и одна для работников, имеется разводка холодной и горячей воды (от водонагревателя накопительного типа объемом 80 л), в зоне сан. узлов установлены 2 детских унитаза, на момент проведения проверки съемные гигиенические накладки отсутствуют.
17.
Прачечная (постирочная) оборудована в помещении небольшой площади, совмещена с гладильной, установлена одна стиральная машина автомат с верхней загрузкой, вход в это помещение единственный (имеется один общий вход в помещение).
18.
По результатам проведенных исследований (испытаний) проба «Компот из сухофруктов» по определяемому показателю С-витаминизация не соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиоло-гические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
19.
Фактическая калорийность второго блюда - Ежики в томатно-сметанном соусе, - выше расчетной за счет превышения содержания белков и углеводов.
20.
Размеры учебной мебели в старшей-подготовительной группе не соответствуют требованиям п. 6.6, таблица 1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
21.
-Объём и кратность медицинских осмотров и обследований декретированного контингента работников МКДОУ СМР РК Детский сад № 33 «Ивушка», указанные в личных медицинских книжках, не соответствует требованиям п. 15, п. 20 приложения 2 к Приказу Минздравсоцразвития Российской Федерации № 302н от 12.04.2011 «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)» и п. 19.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организациях». -На момент санитарно-эпидемиологического обследования у 9 человек персонала МКДОУ не соблюдена периодичность профессиональной гигиенической подготовки и аттестации. В ЛМК нет данных о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации у 3-х сотрудников.
9.
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение обязательных требований в области ветеринарии соблюдение технических регламентов таможенного союза о безопасности молока и молочной продукции о безопасности пищевой продукции о безопасности мяса и мясной продукции
Результат
Нарушений не выявлено
Информация о результатах проверки
1.
Сведения о причинах невозможности проведения КНМ (в случае если КНМ не проведено)
2.
Сведения об отмене результатов КНМ (в случае если такое КНМ было произведено)
3.
Сведения о несоответствии информации, содержащейся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений нормативных правовых актов)
10.
Плановая проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Лицензионный контроль - часть 9 статьи 19 ФЗ от 04.05.2011 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"
Результат
Выявлены нарушения
Информация о выявленных нарушениях
1.
Учреждением реализуется вариативная часть основной образовательной программы дошкольного образования совместно с МБОУ ДОД Сортавальского МР РК ЦРТДЮ посредством сетевой формы без заключения договора между указанными Учреждениями о сетевой форме реализации образовательных программ (представлен договор о совместной деятельности в сфере дополнительного образования обучающихся) и без совместно разработанной и утвержденной образовательной программы; в основной образовательной программе дошкольного образования указано о реализации Учреждением дополнительных образовательных программ: основы безопасности жизнедеятельности, экология
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Учреждение признано виновным и назначено наказание в виде предупреждения (постановление мирового судьи судебного участка № 2 г. Сортавала РК от 11.11.2016)
2.
К педагогической деятельности допущены лица без подтверждения сведений об имевшейся (имеющейся) судимости; 5 не обеспечено получение дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности раз в три года педагогическим работником; к педагогической деятельности допущена Сапега А.А., уровень образования и квалификации которой не отвечают требованиям по должности «Воспитатель»
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Учреждение признано виновным и назначено наказание в виде предупреждения (постановление мирового судьи судебного участка № 2 г. Сортавала РК от 11.11.2016)
3.
Отсутствует заключение о соответствии объектов защиты обязательным требованиям пожарной безопасности по адресу места осуществления образовательной деятельности: 186791, Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Локомотивная, д. 4а (срок действия ранее выданного заключения от 14 февраля 2008 года № 12/3 истек 14 августа 2008 года)
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Учреждение признано виновным и назначено наказание в виде предупреждения (постановление мирового судьи судебного участка № 2 г. Сортавала РК от 11.11.2016)
11.
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Государственный контроль надзор за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
Результат
Нарушений не выявлено
12.
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный государственный пожарный надзор, ФЗ-69 от 21.12.1994
Результат
Выявлены нарушения
Информация о выявленных нарушениях
1.
На объекте не обеспечено дублирование сигнала срабатывания пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Должностное лицо ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ
2.
Отсутствует устройство для самозакрывания и уплотнения в притворах на дверях, ведущие в лестничные клетки.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Должностное лицо ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ
3.
Наружная стационарная лестница со второго этажа, расположенная справа от центрального входа находится в неисправном состоянии, не пригодна для использования (отошла от стены).
Сведения о приостановлении или об аннулировании ранее выданных разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации и иных документов, имеющих р
Должностное лицо ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ
4.
Стропила, обрешетка кровли, выполненные из горючих материалов в здание не обработаны огнезащитными составами.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Должностное лицо ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ
5.
Не проводится проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций крыши здания.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Должностное лицо ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ
6.
Не проведено эксплуатационное испытание наружных пожарной лестницы, с составлением соответствующего акта.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Должностное лицо ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ
13.
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный государственный энергетический надзор
Результат
Нарушений не выявлено
14.
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Контроль устранения нарушений требований пожарной безопасности, указанных в предписании об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности от 22.01.2015 г. № 8/1/1
Результат
Выявлены нарушения
Информация о выявленных нарушениях
1.
Отсутствует устройство для самозакрывания и уплотнения в притворах на дверях, ведущих в лестничные клетки
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Должностное лицо ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ
2.
Наружная стационарная лестница со второго этажа, расположенная справа от центрального входа находится в неисправном состоянии, не пригодна для использования (отошла от стены)