Проверка № 242100235188 от 31 мая 2021 года

ООО СЗ "ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА"

Внеплановая проверка
Документарная
Завершено
Есть нарушения


Дата проведения
31 мая 2021 года

Проверка проводится в отношении
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА"

Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края

Цель проверки
6. Установить, что: настоящая проверка проводится с целью осуществления государственного контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на основании выявления в ходе проведения анализа ежеквартальной отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости признаков нарушения обязательных требований (мотивированное представление по результатам предварительной проверки от 20.05.2021 № 79); задачами настоящей проверки являются: предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований законодательства в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости 7. Предметом настоящей проверки является: соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами

Правовое основание проведения проверки
Настоящая проверка проводится с целью осуществления государственного контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на основании выявления в ходе проведения анализа ежеквартальной отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости признаков нарушения обязательных требований (мотивированное представление по результатам предварительной проверки от 20.05.2021 № 79)

Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
Ф. И. О. Должность
Манахова Надежда Владимировна Государственный инспектор отдела надзора за долевым строительством
Якимова Ольга Геннадьевна Государственный инспектор отдела надзора за долевым строительством
Абдулина Елена Германовна Государственный инспектор отдела надзора за долевым строительством


Объекты и итоги проверки

Адрес
660050, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Апрельская, д. 5А, пом. 285

Дата составления акта о проведении проверки
8 июня 2021 года

Информация о выявленных нарушениях
Описание
1. Расчет норматива целевого использования средств (Н2) проведен не в соответствии с требованиями п. 2 Порядка расчета норматива обеспеченности обязательств и норматива целевого использования средств, утвержденного Приказом № 278/пр. Информация, необходимая для расчета застройщиком нормативов оценки финансовой устойчивости его деятельности, формируется на основании данных его бухгалтерского учета, договоров участия в долевом строительстве. Согласно приложенному к Отчетности расчету при определении норматива Н2 сумма дебиторской задолженности в расчете (124 277 тыс. руб.) не соответствует указанной в строке 1230 бухгалтерского баланса на 31.12.2020 (125 924 тыс. руб.). При расчете норматива Н2 в соответствии с Приказом 278/пр норматив соблюден и составляет Н2=0, 84. В ходе проверки в Службу представлены откорректированная Отчетность, содержащая расчет нормативов с устранением ошибки. 2. В Форме 2 Отчетности указана недостоверная информация: нарушена логическая связь между Отчетностью предыдущего (3 квартал 2020 года) и отчетного периода. В Форме 2 Отчетности за 3 квартал 2020 сумма значений по п 12.4 и 12.5 (использовано всего за весь период) составляет 345, 01 млн. руб. (109, 29+235, 72), что не соответствует значению в п. 12.5 (использовано на начало периода) в Форме 2 Отчетности за 4 квартал 2020 года (указано 347, 41 млн. руб.). В ходе проверки в Службу представлена откорректированная Отчетность, с устранением ошибки в п. 12.5 (использовано на начало периода) указано 345, 016 млн. руб., соответствующее Отчетности за 3 квартал 2020 год. 3. В Форме 2 Отчетности указана недостоверная информация: нарушена логическая связь при заполнении строк формы: п. 13.10 (привлечено всего за весь период) 439, 86 млн. руб.; п. 12.4 (использовано в отчетном периоде) 47, 05 млн. руб.; п. 12.5 (использовано на начало периода) 347, 41 млн. руб.; сумма п. 12.4 и 12.5 (использовано всего за весь период) 394, 46 млн. руб.; п. 12.8 (неиспользованный остаток на конец периода) 47, 79 млн. руб. Разница между привлеченными и использованными средствами должна составлять остаток неиспользованных привлеченных средств УДС на конец периода. Однако 13.10 – (12.4+12.5) = 439, 86-(47, 05+347, 41) = 45, 4 млн. руб., что не равно значению в п. 12.8 (47, 79 млн. руб.). В ходе проверки в Службу представлена откорректированная Отчетность, с устранением ошибки в п. 12.5 (использовано на начало периода), указано значение 345, 016 млн.руб. и, соответственно, математическая целостность Отчетности сохранена. 4. В Отчетности указана недостоверная информация: данные в Форме 2 не соответствуют значениям в Форме 5 «Сводная накопительная ведомость проекта строительства» (далее – Ведомость): в Форме 2 п. 12.4 (использовано в отчетном периоде) составляет 47, 05 млн. руб., однако по разности значений в колонках «Оплачено» Ведомости за предыдущий и отчетный периоды использовано на оплату за отчетный период 36, 36 млн. руб. (399, 349-362, 995). В ходе проверки в Службу представлена откорректированная Отчетность, содержащая расширенную справку о целевом расходовании средств в сумме 36, 35 млн. руб. на оплату расходов отчетного периода, и возмещение расходов за предыдущие периоды в сумме 10, 7 млн. руб. в соответствии со ст. 18 Закона № 214-ФЗ в редакции от 01.07.2017. 5. В Ведомости по строке 4.8 указаны значения проектной стоимости строительства и остаток по оплате, однако названия статьи затрат отсутствует. В ходе проверки в Службу представлена Отчетность с указанием названия строки 4.8 в Ведомости.

Судебные сведения о выявленных нарушениях
1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Протокол № 64/сд-21 от 08.08.2021

Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ