Проверка № 241902941754 от 16 августа 2019 года

ООО "СИА"

Внеплановая проверка
Документарная
Завершена
Есть нарушения


Дата проведения
16 августа 2019 года — 12 сентября 2019 года

Проверка проводится в отношении
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИА"

Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края

Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью осуществления государственного контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на основании выявления в ходе проведения анализа ежеквартальной отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости признаков нарушения обязательных требований (мотивированное представление по результатам предварительной проверки от 30.07.2019 № 187); задачами настоящей проверки являются: предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований законодательства в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. Предметом настоящей проверки является: соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами

Правовое основание проведения проверки
П. 11 ст. 23 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»

Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
Ф. И. О. Должность
Думлер Эльвира Карловна Гос. инспектор
Ширнина Лариса Ивановна Гос. инспектор
Дивинец Татьяна Петровна Гос. инспектор


Объекты и итоги проверки

Адрес
г. Красноярск, ул. Калинина, д. 183, пом. 159

Дата составления акта о проведении проверки
12 сентября 2019 года

Информация о выявленных нарушениях
Описание
В разделе II формы отчетности по ж/д №5, ж/д №7 содержится не полная, не достоверная информация; в разделе III формы отчетности по ж/д №5, ж/д №7 содержится не полная, не достоверная информация; в разделе IY формы отчетности по ж/д №5, ж/д №7 содержится не полная, не достоверная информация; в разделе Y формы отчетности по ж/д №5, ж/д №7 содержится не полная, не достоверная информация; не предоставлены разделы II формы отчетности по ж/д №1, ж/д №2а по форме, установленной пунктами 2, 3 Порядка, утвержденного приказом №656/пр. Норматив Н1, H2 рассчитан застройщиком с нарушением требований, установленных пунктом 2 Положения о нормативах финансовой устойчивости деятельности застройщика, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1683 «О нормативах финансовой устойчивости деятельности застройщика»

Судебные сведения о выявленных нарушениях
1. Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Протокол об АП №216-СД/19 от 03.10.2019
Описание
В разделе II формы отчетности по ж/д №5, ж/д №7 содержится не полная, не достоверная информация; в разделе III формы отчетности по ж/д №5, ж/д №7 содержится не полная, не достоверная информация; в разделе IY формы отчетности по ж/д №5, ж/д №7 содержится не полная, не достоверная информация; в разделе Y формы отчетности по ж/д №5, ж/д №7 содержится не полная, не достоверная информация; не предоставлены разделы II формы отчетности по ж/д №1, ж/д №2а по форме, установленной пунктами 2, 3 Порядка, утвержденного приказом №656/пр. Норматив Н1, H2 рассчитан застройщиком с нарушением требований, установленных пунктом 2 Положения о нормативах финансовой устойчивости деятельности застройщика, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1683 «О нормативах финансовой устойчивости деятельности застройщика»

Судебные сведения о выявленных нарушениях
1. Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Уведомление от 12.09.2019, Протокол об АП от 03.10.2019 №216-СД/19

Сведения о выданных предписаниях
1. №217-ДСВ срок до 11 октября 2019 года
В нарушение требований, установленных пунктами 2, 3 Приказа №656/пр в составе Отчетности не представлены Разделы II формы Отчетности по ж/д №1, №2а; В столбцах 6 «освоено работ, млн.руб.» Раздела Y формы Отчетности по ж/д №5, ж/д №7 отражена не достоверная информация о суммах фактического освоения работ с начала строительства нарастающим итогом. Согласно данным оборотно-сальдовой ведомости по счету 08.03, понесенные застройщиком затраты с начала строительства по ж/д №5, ж/д №7 составили, соответственно, 213, 6 мл.руб. и 217, 5 млн.руб.

Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ